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省高速公路运营服务中心周密部署内部审计工作

发布时间 : 2022-02-25 浏览次数:0 作者: 来源: 【字体:

为扎实做好全省高速公路运营系统内部审计工作,充分发挥审计监督职能作用,做好常态化“经济体检”,省高速公路运营中心积极安排部署2022年度内部审计工作。

一是开展公路资产清查入账工作执行情况审计。根据中心所属各单位和省高速公路服务公司所有公路资产清查上报数据完成情况,同步实施上报数据审核任务,及时发现清查上报数据过程中存在的问题,立行立改,确保清查入账核算填报数据真实准确完整。

二是开展国有资产管理审计。重点对2021年单位资产购置、使用、处置全过程进行监督检查,聚焦房屋、土地、车辆、设备等重点资产。审定截至2021年12月31日各单位资产存量数据清单,全面摸清资产底数,加快解决资产管理中存在的历史遗留问题,进一步规范资产使用、出租、出借、报废、毁损、变卖等全过程管理。

三是配合省厅开展高速公路养护维修工程、机电工程、信息化等项目竣工决算审计。全面了解掌握工程项目资金使用、资产核算等财务管理情况,及时发现工程管理和资金使用过程中存在的问题,并限期整改。

四是按照干部管理权限,对中心所属单位领导干部离任经济责任进行审计加强对领导干部权力行使的制约和监督,重点关注领导干部执行财经纪律和法律法规情况、目标责任完成情况、重大经济事项决策执行情况、资金管理使用和效益情况、以往审计发现问题的整改情况重点领域。经济责任审计结果作为领导干部年度考核、任职考核的重要参考。

五是强化责任,完善审计整改长效机制。紧盯整改落实情况,夯实被审计单位整改主体责任和第一责任人责任,建立“清单制+责任制+销号制”审计整改运行机制,确保“真整改、严整改、快整改”,持续提升审计监督质效。

(审计科)