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省高速公路局内部审计全覆盖形成监督合力

发布时间 : 2019-04-11 浏览次数:0 作者: 来源:

近年来,省高速公路局内审工作按照局党委的统一部署,不断完善内部审计制度机制,丰富拓展审计领域,审计质量和成效逐步提升,在全系统完善内部治理、提升发展质量、促进反腐倡廉等方面发挥了积极作用。

积极推进审计信息共享机制。局审计处以强化指导监督、强化内部审计能力为工作主线,以审计协同为着力点,高点站位积极谋划内部审计工作,积极推进完善内部审计制度体系和工作机制建设,建立审计信息共享机制,引入社会中介组织,不断加强同局党办、计财、工程、科信、监察等部门协同配合,2018年完成审计项目100项,实现了全系统内部审计全覆盖。

抓紧抓细内部审计工作重点。把推动厅党组、局党委重大决策部署在各单位的有效落实作为内部审计工作首要职责,扎实推进内部审计全覆盖,消除工作盲区。从被审计单位的经济业务入手,把各单位最重要、最迫切、最有风险的工作作为内部审计的着力点,全面查找管理漏洞,提出切实可行的整改意见和建议,督促被审计单位制定整改措施,确保所有问题件件可检查,条条能落实。

不断提升内部审计工作能力。不断加强队伍建设,选好配强内部审计工作人员,最大限度地发挥每个人的专业能力;创新审计方式方法,适应形势与任务的要求,切实提高内部审计成果的质量和层次;推进内部审计发现问题的整改,及时研究分析审计建议,完善内部控制,堵塞管理漏洞,依法履行对内部审计工作的指导和监督责任。(冯乐萍 沈永祥)